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2018年5月23-25日,台州市内部審計協會舉辦2018年第二期内部審計培訓。參訓單位包括市直單位、市屬國有企業、民營企業及下(xià)屬單位内部審計人員(yuán)、各縣(市、區)企業、協會相關人員(yuán)等,共計270多人。市金投公司高度重視,選派内審、财務、風控、投資(zī)等條線共5人參與此次培訓。
培訓内容涉及企業内部審計實務、企業内控體(tǐ)系與風險防範、領導幹部經濟責任風險清單以及内部審計新政策法規解讀等。此次培訓系市内審協會組織的大(dà)型系統性培訓,旨在逐步提升市内審計人員(yuán)業務水平,及時了解審計政策形勢,進而促進各單位内部審計工(gōng)作規範化發展。