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市金投公司推進内部審計體(tǐ)系建設 與監督實施工(gōng)作

點擊次數:868    來源:金婷

爲進一(yī)步加強内部審計工(gōng)作,更好地發揮内部審計在企業經營發展中(zhōng)的服務與保障作用,市金投公司積極落實浙政發〔2015〕17号《浙江省人民政府關于進一(yī)步加強内部審計工(gōng)作的意見》文件精神,不斷完善和加強内部審計制度與機構建設,持續提升風險管理意識。

2016年底,市金投公司設置了内部審計崗位。2017年,經總經理辦公會和董事會審議通過了公司《内部審計制度》,明确了内部審計部門和内部審計職能,保證了内部審計工(gōng)作的獨立性,實現了審計與财務工(gōng)作的職責分(fēn)離(lí);在此基礎上,内部審計部門開(kāi)展了對2家子公司的全面内部審計,出具了相應的審計報告。2018年3月,總經理辦公會再次審議通過了審計項目實施規範和檔案管理辦法,進一(yī)步發文強化了内部審計操作的規範性和嚴肅性。

在今後的内部審計工(gōng)作中(zhōng),市金投公司将持續推動内部審計體(tǐ)系完善與監督實施工(gōng)作,做好自我(wǒ)監督、及時整改,降低企業經營風險。


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