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聚焦新形勢新要求 推動内部審計高質量發展

點擊次數:809    來源:風控法務部(審計部)
       随着《中(zhōng)華人民共和國審計法》、《浙江省内部審計工(gōng)作規定》等内部審計法規制度規範的修訂出台,内部審計發展面臨新形勢、新任務和新要求。市金投集團緊跟審計法制建設步伐,大(dà)力宣傳研究,及時完善内部審計相關制度,增強審計整體(tǐ)監督效能。
      一(yī)是加強學習宣貫。新修訂的審計法和浙江省規定通過後,集團高度重視,第一(yī)時間組織審計人員(yuán)研讀,重點對每項修改條款逐一(yī)對比,切實深入領會并掌握其精神實質和内涵;組織相關人員(yuán)學習,積極宣傳普及,不斷提升知(zhī)曉度。
       二是推動整章建制。集團主動适應新發展階段對于内部審計的職責定位和工(gōng)作要求,立足公司實際,着手修訂内部審計相關制度,進一(yī)步完善職責權限,明晰工(gōng)作程序,強化審計發現問題整改及審計成果運用,爲内部審計工(gōng)作提供了新依據,有利于更好地指導和規範内部審計實踐。
       三是促進學以緻用。集團堅持推動新法規新要求的貫徹落實,要求學用貫通,加強與日常工(gōng)作的融合,認真履行好審計監督職責,不斷提升審計工(gōng)作質量,助推内部審計發展。
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